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Oficina de Auditoría Institucional

Publicado 19 mar. 2015

Es una dependencia adscrita a la Rectoría, cuyo objeto fundamental es asesorar y acompañar a la alta dirección, realizar evaluación y seguimiento a la gestión y fomentar la cultura del control en la Institución, para contribuir al mejoramiento de los procesos, al fortalecimiento del sistema de control interno y al logro de los objetivos institucionales; regidos por principios de objetividad, neutralidad, independencia y transparencia. 

Asuntos de gestión

a) Asesoría y acompañamiento en materia de control interno: Acompañar, asesorar y hacer seguimiento a instancias de toma de decisiones (consejos, comités y juntas), con el fin de advertir oportunamente sobre situaciones que puedan implicar riesgos para la Universidad. Adicionalmente, incluye la relación con entes externos de control; el análisis y la revisión de casos especiales y temas de interés de la alta dirección y otras instancias, con el fin de proporcionar elementos de análisis para la toma de decisiones. 

b) Evaluación independiente: Aplicar examen sistemático, objetivo e independiente para que a través de las recomendaciones se contribuya con el mejoramiento y el cumplimiento de los objetivos institucionales. Incluye la verificación de la existencia, nivel de desarrollo y grado de efectividad del Sistema de Gestión Institucional, la evaluación de la gestión del riesgo y la verificación de la efectividad de las acciones definidas e implementadas en los planes de mejoramiento. 

c) Fomento de la cultura del control: Diseñar e implementar una metodología de autovaloración del control para la Universidad y acompañar en este proceso a la alta dirección, con el fin de mejorar la evaluación de los controles y fortalecer el sistema de control interno. Incluye además la identificación de los temas, situaciones o asuntos que, en materia de control, requieren ser intervenidos dentro de la cultura organizacional, en trabajo colaborativo con las instancias encargadas del diseño de estrategias y la aplicación de mecanismos de intervención en la cultura. 

Luz Maryory Gómez Posada

Dirección Oficina de Auditoría Institucional

Directora de Auditoría Institucional, desde mayo de 2019. 

Magister en Administración - MBA, UdeA; Especialista en Gerencia Financiera, Universidad Pontificia Bolivariana; Contadora Pública, Universidad Autónoma Latinoamericana.

Con más de 20 años de trayectoria profesional como Revisora Fiscal, Auditora, Directora Financiera donde se destaca el liderazgo, coordinación y apoyo de equipos de auditoría interna, revisoría fiscal y contabilidad; Acompañamiento y participación en instancias de toma de decisiones gerenciales.

Ha sido consultora externa para organizaciones públicas y privadas en áreas relacionadas con la auditoría, la revisoría fiscal, la gestión tributaria, la gestión organizacional y la gestión financiera. 

Oficina 16-204 Ciudad Universitaria

Teléfono: (574) 2195085

Correo electrónico: auditorinterno@udea.edu.co auditoriainstitucional@udea.edu.co

Conoce más sobre el proceso Auditor en la UdeA

La Auditoría Institucional: Un proceso para el cuidado de la Universidad

Conoce el alcance del proceso Auditor en la UdeA

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